6月4日上午,财务处在行政楼B307会议室举办了2026年第一期财务培训暨业务交流会。来自全校各学院(单位)、各部门的办公室主任、综合科科长、财务助理和报销经办人等共六十余人参加本次培训。本次培训紧扣最新财经政策与校内制度更新,旨在帮助师生精准把握国内会议费报销规范,熟练掌握智能报销系统操作,并明晰当前内部控制规范的任务与要求。
会上,财务处副处长李鹏作开场发言,结合近期参加教育部事业单位财务负责人培训的所学所悟,深刻剖析了当前“过紧日子”常态化的宏观背景,零基预算的改革,以及财政资金监管加强的严峻挑战。通过多起科研经费违规套取、突击花钱、合同管理漏洞及发票税务风险等典型警示案例,强调了压实财务主体责任、严肃财经纪律的重要性,并请全校师生积极配合财务工作,共同为学校的健康规范发展保驾护航。
后续,各项专题报告接连进行。会计一科杨柳就学校新修订的国内会议费管理办法进行了深度解读,新版办法将会议重新划分为“教学科研类”与“常规管理类”两大板块,并明确了相应的审批流程与定额标准。各单位在办会时务必严控规模、精简人员,优先采用线上或线上线下结合的形式,切实降低办会成本。对于使用科研经费举办的会议,亦需严格遵循预算先行、审批先行的原则,杜绝无预算或超预算支出。综合与收费科孙晓岚针对师生操作智能报销系统过程中遇到的常见问题进行了集中讲解与演示。从单据填报、发票上传、关联项目选择等高频操作环节入手,梳理了容易引发退单的误区。特别讲解了今年2 月上线的票池项目,可实现每日自国家税务机关端口定时获取发票抬头为“江南大学”的数电发票,且凡已确认入账、具备正式入账标识的数电发票,系统自动锁定红冲权限,避免了开票单位随意红冲的风险。综合与收费科陆赛钰围绕“新形势下的内控要求与任务”进行了专题培训。解读了近年来国家陆续出台的多项内控政策和高校财务领域发生的典型案例,剖析了当前面临的内控风险点,特别是利用关联公司套取资金、虚构经济业务事项等违纪违法行为,总结了各项业务的关键控制点。强调内部控制不仅是制度的约束,更是对经济活动风险进行防范管控的机制,各单位要切实强化对关键岗位人员的日常监督与警示教育,进一步增强合规意识。
最后,在现场互动答疑环节,参训人员纷纷就实际工作中遇到的疑问进行提问,财务处相关业务骨干逐一进行了耐心细致的解答。
此次培训内容充实、针对性强,既有政策高度的宏观解读,又有实操层面的微观指导,更有风险防范的警示教育。财务处也将继续秉持“我为师生办实事”的理念,持续提升管理服务效能,为学校事业的长远健康发展提供坚实保障。
